滁州市轻纺技工学校2016年部门决算情况
一、部门主要职能
学校目前主要承担下岗失业职工的再就业培训鉴定、进城务工农民的技能培训鉴定、企业新入职员工培训等。学校可开设服装设计打板与制作、数控与机加工技术、计算机网络技术、电子电工技术、旅游与酒店管理、制冷技术与维修、烹调、家政服务等专业。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,轻纺技校2016年度部门决算包括局本级决算,与预算比较无变化。纳入轻纺技校2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
滁州市轻纺技工学校(单位)本级 |
三、滁州市轻纺技工学校2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|
||
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:滁州市轻纺技工学校 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
78.9 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
二、上级补助收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
三、事业收入 |
6.5 |
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
四、经营收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
40.6 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
六、其他收入 |
9.1 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.7 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.5 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
94.5 |
本年支出合计 |
93.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
结余分配 |
0.3 |
|
年初结转和结余 |
4.1 |
年末结转和结余 |
4.7 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
98.6 |
总计 |
98.6 |
收入决算表 |
||||||||
公开02表 |
||||||||
编制单位:滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
94.5 |
78.9 |
0.0 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
205 |
教育支出 |
41.1 |
25.4 |
0.0 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
20503 |
职业教育 |
41.1 |
25.4 |
0.0 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
2050303 |
技校教育 |
41.1 |
25.4 |
0.0 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.0 |
46.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.0 |
46.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
46.0 |
46.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
医疗保障 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100502 |
事业单位医疗 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
221 |
住房保障支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22102 |
住房改革支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2210201 |
住房公积金 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位:滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
93.6 |
93.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
205 |
教育支出 |
40.6 |
40.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20503 |
职业教育 |
40.6 |
40.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2050303 |
技校教育 |
40.6 |
40.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.7 |
45.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.7 |
45.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
45.7 |
45.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21005 |
医疗保障 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
公开04表 |
||
编制单位:滁州市轻纺技工学校 |
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
78.9 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.0 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.0 |
||
|
|
五、教育支出 |
25.2 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.0 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.7 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.5 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.9 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
||
本年收入合计 |
78.9 |
本年支出合计 |
78.3 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
4.1 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.7 |
||
一般公共预算财政拨款 |
4.1 |
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
|
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
83.0 |
总计 |
83.0 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
编制单位:滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4.1 |
4.1 |
0.0 |
78.9 |
78.9 |
0.0 |
78.3 |
78.3 |
0.0 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
4.1 |
4.1 |
0.0 |
25.4 |
25.4 |
0.0 |
25.2 |
25.2 |
0.0 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
20503 |
职业教育 |
4.1 |
4.1 |
0.0 |
25.4 |
25.4 |
0.0 |
25.2 |
25.2 |
0.0 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
2050303 |
技校教育 |
4.1 |
4.1 |
0.0 |
25.4 |
25.4 |
0.0 |
25.2 |
25.2 |
0.0 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
46.0 |
46.0 |
0.0 |
45.7 |
45.7 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
46.0 |
46.0 |
0.0 |
45.7 |
45.7 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
46.0 |
46.0 |
0.0 |
45.7 |
45.7 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||
编制单位:滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
15.4 |
302 |
商品和服务支出 |
0.4 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
2.5 |
30201 |
办公费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
1.6 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
2.4 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.5 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.9 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.5 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.5 |
30211 |
差旅费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
45.7 |
30213 |
维修(护)费 |
0.3 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
15.5 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
1.3 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.1 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
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人员经费合计 |
77.9 |
公用经费合计 |
0.4 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位:滁州市轻纺技工学校 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、滁州市轻纺技工学校2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计98.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计98.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加7万元,增长7.64%。主要原因:人员经费增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计94.5万元,其中:财政拨款收入78.9万元,占83.5%;事业收入6.5万元,占6.9%;其他收入9.1万元,占9.6%。
(三) 2016年度支出决算情况说明
本年支出合计93.6万元,其中:基本支出93.6万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计83万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3万元,增长3.8%;主要原因:人员经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入78.9万元,占本年收入的83.5%。一般公共预算财政拨款收入增加2.14万元,增长2.8%。主要原因:人员经费增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出78.3万元,占本年支出的83.7%。与2015年相比,财政拨款支出增加2.4万元,增加3.2%。主要原因是:人员工资增长。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为76.76万元,支出决算为78.3万元,完成年初预算的102.0%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增长。其中:基本支出78.3万元,占100%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”年初预算为25.92万元,支出决算为25.2万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。其中:“技校教育”决算25.2万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.“社会保障和就业”年初预算为43.34万元,支出决算为45.7万元,完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是:主要原因是:事业单位离退休人员工资增长。其中:“事业单位离退休”决算45.7万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生”年初预算为6.55万元,支出决算为6.5万元,与年初预算数基本持平。 其中:“事业单位医疗”决算6.5万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”年初预算为0.95万元,支出决算为0.9万元,与年初预算数基本持平。其中:“住房公积金”决算0.9万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出78.3万元,其中人员经费77.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费0.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市轻纺技工学校2016年度无政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
滁州市轻纺技工学校2016年度无其他重要事项。
(九)名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。